合肥市庐阳区人民检察院2022年度
一般公共预算及政府性基金财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2022年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
编制部门: 合肥市庐阳区人民检察院 金额单位:万元
项目 | 预算数 | 决算数 | ||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | |
因公出国(境)费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公务接待费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公务用车购置及运行费 | 24.67 | 24.67 | 0 | 24.67 | 24.67 | 0 |
其中:公务用车运行维护费 | 6.68 | 6.68 | 0 | 6.68 | 6.68 | 0 |
公务用车购置费 | 17.99 | 17.99 | 0 | 17.99 | 17.99 | 0 |
总计 | 24.67 | 24.67 | 0 | 24.67 | 24.67 | 0 |
二、2022年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2022年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算为 24.67万元,支出决算为24.67万元,完成预算的100%;较上年增加17.54万元,增长246.00%。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行“三公”经费使用相关规定,年终未使用指标财政予以收回。决算数较上年增加的主要原因是新购执法执勤用车一辆。
(二)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2022年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算24.67万元,占100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是2022年度未安排和未发生因公出国(境)费用。决算数与上年持平的主要原因是2022年和2021年均未安排因公出国(境)费用。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划,严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(合政办〔2014〕8号)、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》(合财行〔2014〕944号)、《合肥市庐阳区党政机关因公临时出国经费管理办法》(庐办〔2014〕28号)等相关规定。2022年,参加(组织)因公出国(境)团组0个,0人次。
2.公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%;与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是厉行勤俭节约,严控公务接待。决算数与上年持平的主要原因是严控公务接待,2022年与2021年均未发生公务接待费。主要用于办公办案业务往来、协作交流,上级院调研指导等公务接待支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《关于修订<关于进一步规范公务接待厉行勤俭节约的若干规定>的通知》(庐办〔2015〕4号)、《关于修改公务接待用餐标准的通知》、《关于进一步加强公务接待经费管理的通知》(庐财〔2017〕52号)等相关规定。2022年,国内公务接待共0批,0人次(其中:外事接待共0批,0人次)(不包括陪同人员)。
3.公务用车购置及运行维护费预算为24.67万元,支出决算为24.67万元,完成预算的100%;较上年增加17.54万元,增长246%。决算数与预算数持平的主要原因是年终未使用完指标财政予以收回。决算数较上年增加的主要原因是新购执法执勤用车一辆。经费使用严格按照省市区公务用车配备管理相关规定执行。其中:
公务用车购置费预算为17.99万元,支出决算为17.99万元,完成预算的100%;较上年增加17.99万元。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行“三公”经费使用相关规定,年终未使用指标财政予以收回。决算数较上年增加的主要原因是新购执法执勤用车一辆。主要用于提审外调取证等执法执勤和日常办案等公务外出。2022年,购置车辆1辆。
公务用车运行维护费预算为6.68万元,支出决算为6.68万元,完成预算的100%;较上年减少0.45万元,下降6.31%。决算数与预算数持平的主要原因是年终未使用完指标财政予以收回。决算数较上年减少的主要原因是严格执行公车管理相关规定,规范执法执勤用车。公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于执法执勤、日常办案等公务外出。截至2022年12月31日,庐阳区人民检察院一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为9辆。